TAKUMINOホールディングス株式会社
【東京本社】内部監査室 品質保証・ISO監査/メンバークラス
TAKUMINOホールディングス株式会社では、内部監査室のメンバーを募集しています。私たちの企業は、建設関連事業を営むグループ11社の経営戦略策定・管理を担っており、今回のポジションはその重要な役割を果たしていただくことになります。
【仕事内容】
内部監査室にて、グループ会社に対する監査実務をお任せします。具体的には以下の業務を担当していただきます。
・グループ会社監査・業務監査
(1)年間監査計画に基づく業務監査の実施
(2)グループ子会社11社への往査(本社・支店・工事現場を含む)
(3)被監査部門へのヒアリング、証憑突合、実地確認
(4)監査調書の作成
・監査報告と改善推進
(1)監査報告書の作成および内部監査室長への報告
(2)指摘事項に対する改善提言の立案
(3)是正状況のフォローアップと有効性の確認
・内部統制・J-SOX関連業務の支援
(1)J-SOX評価実務(整備状況評価・運用状況評価)の支援
(2)内部統制の整備支援、業務プロセスの文書化
(3)リスク管理体制の構築支援
・ガバナンス強化への関与
(1)新規グループイン企業に対する監査体制の立ち上げ支援
(2)規程・業務フローの整備に関する改善提言
【ミッション】
グループ11社に対する監査実務を確実に担っていただくことがミッションです。往査・ヒアリングから監査調書・監査報告書の作成、是正フォローアップまでを一連で行い、2~3年で監査計画の立案から完遂までを一人で担える状態を目指していただきます。
【募集背景】
欠員補充に加え、グループ11社に対する監査体制の強化および監査品質の向上を目的として募集しています。
【求める人物像】
・「指摘して終わり」ではなく、改善提案型の監査ができる方
・現場に足を運び、被監査部門へのヒアリングを苦にしない方
・手を動かして成果を出すことに価値を見出せる方
・未経験の領域を自ら学び、担当範囲を広げていける方
・以下のグループ価値観に共感いただける方
・成長し続ける
・他者を尊重する
・責任を心に刻む
・品質にこだわる
・家庭を大切にする
私たちと共に、グループの監査体制を強化し、高品質な業務を実現していきませんか?ご応募をお待ちしています。
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 仕事内容 | 【仕事内容】 管理本部の内部監査室にて、グループ11社を対象とした監査実務を担っていただきます。 マネジメントシステム監査で培われた「監査の型」を土台に、業務監査の領域へ段階的に広げていただける体制です。 【入社後3~6ヶ月】業務監査への橋渡し期間 (1)内部監査室長に同行しての往査、ヒアリングの陭席 (2)グループ各社の業務フロー・規程の読み込みとリスクの洗い出し (3)品質・環境・安全マネジメントシステムの運用状況に関する監査(既存スキルが即座に活きる領域) 【入社後6ヶ月~1年】担当領域を持って実務を回す期間 (1)担当会社・担当テーマを持った業務監査の実施 (2)被監査部門へのヒアリング、監査調書および監査報告書の作成 (3)改善提言の立案、是正状況のフォローアップと有効性の確認 【1年以降】監査実務を主体的に推進する期間 (1)グループ会社監査を自ら計画・完遂 (2)J-SOX評価実務、内部統制の整備支援、リスク管理支援への参画 【組織構成】 管理本部の内部監査室に所属頂きます。 内部監査室長1名と本ポジションの2名体制となり、レポートラインは内部監査室長となります。 また、外部パートナーである公認会計士と連携しながら業務を推進いただきます。 【従事すべき業務変更の範囲】 適性に応じて会社の指示する業務(転籍を命じることがあり、その場合は転籍先の定める業務)への異動を命じることがあります。 |
| 求める人物像・資格 | 【必須】 1.ISO9001、ISO14001、ISO45001等のマネジメントシステムにおける内部監査員としての監査実務経験(目安:3年以上) ※または品質保証部門における監査・是正管理の実務経験 2.監査チェックリスト、監査記録・監査報告書の作成経験 3.被監査部門へのヒアリング経験 4.不適合の指摘および是正処置のフォローアップ経験 5.セルフスターターとして、自律的に業務を推進できる方 【歓迎】 1.審査機関における審査員経験、またはISO内部監査における監査責任者としての経験 2.建設業、製造業での就業経験 3.業務監査、内部統制評価、J-SOX評価への関与経験(一部の担当でも可) 4.日商簿記2級以上、CIA(公認内部監査人)、CISAのいずれかの保有、または取得に意欲のある方 5.リスクアセスメント、規程・業務フロー整備の実務経験 6.生成AI(ChatGPT、Claude、Copilot等)を活用して業務を効率化した経験 【求める人物像】 1.「指摘して終わり」ではなく、改善提案型の監査ができる方 2.現場に足を運び、被監査部門へのヒアリングを苦にしない方 3.手を動かして成果を出すことに価値を見出せる方 4.未経験の領域を自ら学び、担当範囲を広げていける方 5.以下のグループ価値観に共感頂ける方 ・成長し続ける ・他者を尊重する ・責任を心に刻む ・品質にこだわる ・家庭を大切にする |
| 勤務時間 | 09:00〜18:00 総労働時間:1日あたり161時間 |
| 休日・休暇 | 年末年始 慶弔休暇 夏季休暇 有給休暇 有給休暇 初年度10日(入社後に3日、試用期間3カ月経過後7日付与) 年間休日(実績) 2024年:123日 2025年:124日 2026年:125日 |
| 勤務地 | 住所:東京都千代田区霞が関三丁目2番5号霞が関ビルディング25階 〒100-6025 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング25階 【就業場所の変更の範囲について】 会社の定める場所への異動(転居を伴う配置転換を含む)を命じることがあります 出向:なし |
| アクセス | 銀座線 虎ノ門駅[11]徒歩2分(その他最寄駅:霞ヶ関駅) |
| 給与・待遇 | 日給320000円〜380000円 月給:320,000円 ~ 380,000円 想定年収:550万円 ~ 650万円(年2回の賞与を含む、昨年実績3.3ヶ月) ※上記には、想定残業時間20時間分が含まれます ※家族手当、単身赴任手当、通勤手当などの各種手当は上記に含んでいません ※経験・年齢を考慮し決定します(上記は目安のため、前後する可能性がございます) ※基幹職(管理監督者)採用の場合、時間外給与は深夜残業を除き対象外となります。 固定残業:なし 【試用期間】 試用期間の長さ:3か月 給与条件:本採用時と同様 総労働時間:本採用時と同様 固定残業:本採用時と同様 |
| 福利厚生 | 社会保険:健康保険, 厚生年金, 雇用保険, 労災保険 退職金共済制度 確定拠出年金制度(会社で毎月20,000円拠出) 借上社宅制度(入社後10年以内で35歳まで法人契約賃貸住宅の家賃を上限額の最大半額補助) 資格取得補助(受験、研修等にかかる費用は全額会社負担) 定期健康診断、人間ドック補助、インフルエンザ予防接種補助 社内大学制度(TAKUMINOアカデミー) 【保険】 労災保険 健康保険 厚生年金 雇用保険 介護保険 |
| 職場環境 | 男女比8:2 フリーアドレス制(個人用キャビネットあり) 職場内喫煙所あり(ビル内) |
| 選考の流れ | 1.面接(一次面接:オンライン、最終面接:対面) 2.リファレンスチェック 3.性格適正検査 |
| アピールメッセージ | 管理本部の内部監査室にて、グループ11社を対象とした監査実務を担っていただきます。マネジメントシステム監査で培われた「監査の型」を土台に、業務監査の領域へ段階的に広げていただける体制です。 |
| その他 | 募集背景:欠員補充に加え、グループ11社に対する監査体制の強化および監査品質の向上を目的として募集しています。 |
TAKUMINOホールディングス株式会社
【東京本社】内部監査室 品質保証・ISO監査/プレイングマネージャークラス
【仕事内容】
管理本部の内部監査室にて、グループ11社を対象とした監査実務を担っていただきます。マネジメントシステム監査で培われた「監査の型」と監査プログラム運営のご経験を土台に、早期に監査実務の中核を担っていただくことを想定しています。
【入社後1~3ヶ月】業務監査への橋渡し期間
(1)内部監査室長に同行しての往査、監査調書の作成
(2)品質・環境・安全マネジメントシステムの運用状況に関する監査(既存スキルが即座に活きる領域)
【入社後3ヶ月~9ヶ月】担当領域を持って実務を回す期間
(1)担当会社・担当テーマを持った業務監査の実施
(2)被監査部門へのヒアリング、監査調書および監査報告書の作成
(3)改善提言の立案、是正状況のフォローアップと有効性の確認
【9ヶ月以降】監査実務を主体的に推進する期間
(1)グループ会社監査を自ら計画・完遂
(2)年間監査計画の策定への参画、監査手続・監査調書様式の標準化
(3)J-SOX評価実務、内部統制の整備支援、リスク管理支援
【組織構成】
管理本部の内部監査室に所属頂きます。
内部監査室長1名と本ポジションの2名体制となり、レポートラインは内部監査室長となります。
また、外部パートナーである公認会計士と連携しながら業務を推進いただきます。
【従事すべき業務変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務(転籍を命じることがあり、その場合は転籍先の定める業務)への異動を命じることがあります。
TAKUMINOホールディングス株式会社
【東京本社】内部監査室 製造業経験者/リーダークラス
【仕事内容】
管理本部の内部監査室にて、グループ11社を対象とした監査実務の中核を担っていただきます。年間監査計画の策定段階から内部監査室長と協働し、製造業で培われた多拠点・多子会社の監査経験を土台に、監査の設計から完遂までを主体的に推進いただきます。
1.グループ会社監査・業務監査(メインミッション)
(1)年間監査計画に基づく業務監査の実施
(2)グループ子会社11社への往査(本社・支店・工事現場を含む)
(3)現場での実地確認、現物確認、被監査部門へのヒアリング
(4)監査調書の作成
2.監査報告と改善推進
(1)監査報告書の作成および内部監査室長への報告
(2)指摘事項に対する改善提言の立案
(3)是正状況のフォローアップと有効性の確認
3.内部統制・J-SOX関連業務の支援
(1)J-SOX評価実務(整備状況評価・運用状況評価)の支援
(2)内部統制の整備支援、業務プロセスの文書化、リスク管理体制の構築支援
4.M&Aに伴うガバナンス強化
(1)新規グループイン企業に対する監査体制の立ち上げ支援、規程整備の提言
5.監査品質の向上と仕組みづくり
(1)監査手続・監査調書様式の標準化
(2)監査業務における生成AI活用の設計と展開
(3)将来的な後進の育成
【組織構成】
管理本部の内部監査室に所属頂きます。
内部監査室長1名と本ポジションの2名体制となり、レポートラインは内部監査室長となります。
また、外部パートナーである公認会計士と連携しながら業務を推進いただきます。
【従事すべき業務変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務(転籍を命じることがあり、その場合は転籍先の定める業務)への異動を命じることがあります。
TAKUMINOホールディングス株式会社
【東京本社】内部監査室 製造業経験者/メンバークラス
【仕事内容】
管理本部の内部監査室にて、グループ11社を対象とした監査実務を担っていただきます。年間監査計画の策定は内部監査室長が担い、実行フェーズを中心にお任せします。製造業で培われた多拠点・多子会社の監査経験を、そのまま活かしていただけるポジションです。
1.グループ会社監査・業務監査(メインミッション)
(1)年間監査計画に基づく業務監査の実施
(2)グループ子会社11社への往査(本社・支店・工事現場を含む)
(3)現場での実地確認、現物確認、被監査部門へのヒアリング
(4)監査調書の作成
2.監査報告と改善推進
(1)監査報告書の作成および内部監査室長への報告
(2)指摘事項に対する改善提言の立案
(3)是正状況のフォローアップと有効性の確認
3.内部統制・J-SOX関連業務の支援
(1)J-SOX評価実務(整備状況評価・運用状況評価)の支援
(2)内部統制の整備支援、業務プロセスの文書化、リスク管理体制の構築支援
4.M&Aに伴うガバナンス強化
(1)新規グループイン企業に対する監査体制の立ち上げ支援、規程整備の提言
【組織構成】
管理本部の内部監査室に所属頂きます。
内部監査室長1名と本ポジションの2名体制となり、レポートラインは内部監査室長となります。
また、外部パートナーである公認会計士と連携しながら業務を推進いただきます。
【従事すべき業務変更の範囲】
適性に応じて会社の指示する業務(転籍を命じることがあり、その場合は転籍先の定める業務)への異動を命じることがあります。